LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2015 KLO 09:00
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014
LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA
Yhteenveto koko vuosi 2014
-
Liikevaihto 9 541 tuhatta euroa (2013: 8 688).
-
Liikevaihto kasvoi 10 % lähinnä ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon hyvän kehityksen ansiosta. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 13 %.
-
Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 7 % ja olivat 52 % kokonaisliikevaihdosta (54). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 15 %.
-
Liikevoitto 1 095 tuhatta euroa (578), liikevoitto 11,5 % liikevaihdosta (6,7).
-
Liiketoiminnan kassavirta 1 617 tuhatta euroa (1 661).
-
Voitto ennen veroja 1 065 tuhatta euroa (554).
-
Tilikauden voitto 890 tuhatta euroa (521).
-
Tulos/osake 0,074 euroa (0,043).
-
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta (2013: 0,04).
Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2014
-
Liikevaihto 2 685 tuhatta euroa (2 310).
-
Liikevaihto kasvoi 16 % lähinnä ohjelmistolisenssien ja konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän kasvun takia. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 18 %.
-
Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 8 % ja olivat 47 % kokonaisliikevaihdosta (51). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 15 %.
-
Liikevoitto 417 tuhatta euroa (217), liikevoitto 15,5 % liikevaihdosta (9,4).
-
Liiketoiminnan kassavirta 445 tuhatta euroa (410).
-
Voitto ennen veroja 409 tuhatta euroa (206).
-
Vuosineljänneksen voitto 341 tuhatta euroa (225).
-
Tulos/osake 0,028 euroa (0,019).
Liiketoiminta
QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa organisaation kokonaisarkkitehtuuria, automaattisesti kuvata prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
Johtavat markkinatutkimusyhtiöt arvioivat IT-palvelujen globaalin kokonaiskysynnän kasvavan vuonna 2015 noin 2-3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, mittaus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä palvelujen kysynnän kehittyvän markkina-alueillaan nopeammin kuin globaali IT-palvelujen markkina.
Näkymät tilikaudelle 2015
Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014.
Yhtiön edelleen vahvistunut asema kotimarkkinoilla tarjoaa hyvät edellytykset jatkaa orgaanista ja kannattavaa kasvua. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä.
Merkittävimmät kasvupanostukset tehdään kuluvana vuonna yhtiön kehittämien, innovatiivisten kokonaisarkkitehtuurimallinnus- sekä prosessianalyysiohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos, % |
1-12/ 2014 |
1-12/ 2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto |
2 685 |
2 310 |
16,2 |
9 541 |
8 688 |
9,8 |
Käyttökate |
615 |
395 |
55,7 |
1 857 |
1 285 |
44,5 |
% liikevaihdosta |
22,9 |
17,1 |
|
19,5 |
14,8 |
|
Liikevoitto |
417 |
217 |
92,2 |
1 095 |
578 |
89,4 |
% liikevaihdosta |
15,5 |
9,4 |
|
11,5 |
6,7 |
|
Voitto ennen veroja |
409 |
206 |
98,5 |
1 065 |
554 |
92,2 |
Katsauskauden voitto |
341 |
225 |
51,6 |
890 |
521 |
70,8 |
% liikevaihdosta |
12,7 |
9,7 |
|
9,3 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulos/osake, euroa |
0,028 |
0,019 |
49,7 |
0,074 |
0,043 |
72,1 |
Oma pääoma/osake, euroa |
0,257 |
0,231 |
11,1 |
0,257 |
0,231 |
11,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta |
445 |
410 |
8,5 |
1 617 |
1 661 |
-2,6 |
Rahavarat kauden lopussa |
1 426 |
1 365 |
4,5 |
1 426 |
1 365 |
4,5 |
Vapaa kassavirta |
129 |
170 |
-24,1 |
702 |
815 |
-13,9 |
Korollinen nettovelka |
-1 426 |
-1 252 |
13,9 |
-1 426 |
-1 252 |
13,9 |
Nettovelkaantumisaste, % |
-44,6 |
-43,6 |
|
-44,6 |
-43,6 |
|
Omavaraisuusaste, % |
44,0 |
42,5 |
|
44,0 |
42,5 |
|
Oman pääoman tuotto, % |
44,8 |
32,4 |
|
29,3 |
17,8 |
|
Sijoitetun pääoman tuotto, % |
54,8 |
28,7 |
|
35,4 |
18,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTOINTI
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.
Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuonna 2014 QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden ja päätyi vuositasolla 13 % kasvuun huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta.
Sekä ohjelmistolisenssien (+54 %) että ohjelmistovuokrien (+15 %) liikevaihdot kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä merkittävästi edellisvuodesta ja ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman (+4 %). Vahva kasvu ohjelmistolisenssien liikevaihdossa johtui erinomaisesta uusmyynnistä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ohjelmistomyynnin kehitys osoittaa, että QPR:n toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.
Myös yhtiön konsultointiliiketoiminta kehittyi myönteisesti tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla ja ylsi vuoden viimeisellä neljänneksellä jo 12 % liikevaihdon kasvuun. Tilauskantamme kasvoi edelleen ja markkina-asemamme vahvistui erityisesti julkisessa sektorissa loppuvuoden 2014 aikana.
Tavoitteemme on kasvaa orgaanisesti ja kannattavasti. Uusien ohjelmistotuotteidemme ja vahvistuvan palvelutarjoamamme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme erityisesti prosessianalyysi-, kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua.
Vuonna 2014 liikevoittomme lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kuluvana vuonna arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme parantuvan edelleen. Myös pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on vuosina 2015 – 2017 yltää keskimäärin noin 15 % vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.
Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2014. Vuoden aikana julkistimme uudet ohjelmistoversiot kaikista yhtiön ohjelmistoista. Lisäksi panostimme edelleen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen. Tulokset näkyivät niiden liikevaihdon vahvana kasvuna.
Jari Jaakkola
toimitusjohtaja
LIIKEVAIHTO
Koko vuoden 2014 liikevaihto oli 9 541 tuhatta euroa (8 688) ja kasvoi 10 %. Liikevaihdon kasvua veti ohjelmistoliiketoiminta, jossa erityisesti ohjelmistolisenssien myynnin kehitys oli vahvaa. Myös konsultointipalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden.
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 685 tuhatta euroa (2 310) ja nousi 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat neljännellä vuosineljänneksellä erityisesti ohjelmistolisenssien ja konsultointipalvelujen myynnin vahva kasvu.
Liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos,
% |
1-12/ 2014 |
1-12/
2013 |
Muutos,
% |
|
|
|
|
|
|
|
Ohjelmistolisenssit |
512 |
332 |
54 |
1 470 |
1 034 |
42 |
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut |
772 |
742 |
4 |
3 093 |
3 021 |
2 |
Ohjelmistojen vuokrat |
494 |
430 |
15 |
1 901 |
1 656 |
15 |
Konsultointi |
907 |
807 |
12 |
3 077 |
2 977 |
3 |
Yhteensä |
2 685 |
2 310 |
16 |
9 541 |
8 688 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihdon jakauma segmenteittäin
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos, % |
1-12/ 2014 |
1-12/
2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
1 817 |
1 508 |
20 |
6 193 |
5 574 |
11 |
Jälleenmyynti |
868 |
803 |
8 |
3 348 |
3 114 |
8 |
Yhteensä |
2 685 |
2 310 |
16 |
9 541 |
8 688 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa toiminnankehityshankkeita, mikä lisäsi mallinnus-, analysointi- ja mittausohjelmistojen sekä niihin liittyvien palvelujen kysyntää.
QPR:n markkina-asema parani yhtiön tarjoaman laajentumisen myötä kansainvälisillä ohjelmistomarkkinoilla sekä myös kotimaan toiminnankehityspalvelujen markkinoilla. Ohjelmistolisenssien myynti kehittyi myönteisesti koko vuoden ajan (+ 42 %) sekä neljännellä vuosineljänneksellä (+ 54 %). Myynnin kehitys oli myönteistä erityisesti Ruotsissa, Turkissa, Indonesiassa sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta. Ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikauden aikana. Ylläpitopalvelujen liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti yhtiön suurimman ylläpitoasiakkaan pitkäaikaisen sopimuksen päättyminen kesäkuun lopussa 2014
QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui vuonna 2014, vaikka yhtiö siirsikin uusmyynnin painopistettä ohjelmistojen vuokramyynnistä ohjelmistojen lisenssimyyntiin. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on edelleen suuri yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Neljännellä vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 15 %, samoin kuin koko tilikautenakin. Kuluvalla tilikaudella ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon kasvuun vaikuttaa negatiivisesti merkittävän vuokra-asiakkaan runsaan 0,1 miljoonan euron vuotuinen vuokranlasku kuluvan vuoden alusta sekä uusmyynnin painottuminen aiempaa enemmän ohjelmistojen lisenssimyyntiin.
Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 8 % ja koko vuonna 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 52 % (54) vuonna 2014.
Konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden jälkipuoliskolla edellisvuoden tasolle jääneen alkuvuoden jälkeen. Neljännellä vuosineljänneksellä konsultointipalvelujen kasvu kiihtyi 12 %:iin, mikä johtui erityisesti prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen hyvästä kehityksestä.
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 20 % ja koko vuonna 11 % edellisvuodesta. Kasvua veti sekä koko tilikautena että vuoden viimeisellä neljänneksellä kokonaisarkkitehtuurimallinnus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalvelujen suotuisa myynnin kehitys.
Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko vuonna 8 %, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidasti liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 92 % ja oli 417 tuhatta euroa (217) eli 15,5 % liikevaihdosta (9,4). Koko vuoden liikevoitto nousi 89 % ja oli 1 095 tuhatta euroa (578) eli 11,5 % liikevaihdosta (6,7). Liiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella liikevaihtoa hitaammin.
Liikevoiton jakauma segmenteittäin
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos, % |
1-12/ 2014 |
1-12/
2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
350 |
216 |
62 |
842 |
536 |
57 |
Jälleenmyynti |
166 |
87 |
91 |
621 |
385 |
61 |
Kohdistamattomat |
-99 |
-86 |
15 |
-368 |
-343 |
7 |
Yhteensä |
417 |
217 |
92 |
1 095 |
578 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon kasvun myötä sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella.
Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella lähinnä ohjelmistolisenssien myynnin hyvän kehityksen vuoksi. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 26 tuhatta euroa (17) neljännellä vuosineljänneksellä ja 96 tuhatta euroa (53) koko tilikaudella.
Muut laajan tuloslaskelman erät
Nettorahoituskulut vuonna 2014 olivat 30 tuhatta euroa (25). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 29 tuhatta euroa (15).
Tulos ennen veroja oli 1 065 tuhatta euroa (554). Tilikauden tuloverot olivat 175 tuhatta euroa (33). Niihin vaikutti alentavasti Suomessa vuosina 2013–2014 voimassaoleva tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys, jota yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään edellisvuoden tapaan vuoden 2014 verotuksessa. Tuloverojen 142 tuhannen euron kasvu johtui pääasiassa edellisvuotta korkeammasta verotettavasta tuloksesta sekä Ruotsin tytäryhtiön aiempia vuosia koskevasta lähdeverokirjauksesta.
Tilikauden voitto kasvoi 71 % ja oli 890 tuhatta euroa (521). Osakekohtainen tulos vuonna 2014 oli 0,074 euroa (0,043).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Vuonna 2014 liiketoiminnan rahavirta laski hieman 1 617 tuhanteen euroon (1 661), ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen laskutusrytmin takia. Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta nousi edellisvuodesta ja oli 445 tuhatta euroa (410). Investoinnit vuonna 2014 olivat 915 tuhatta euroa (849). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden kehittämiseen.
Rahavarojen nettomuutos tilikaudella oli 65 tuhatta euroa (-35) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 129 tuhatta euroa (118). Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 426 tuhatta euroa (1 365).
Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vuoden 2013 lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 113 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -45 % (-44). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 261 tuhatta euroa (1 406). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2014 oli 35 % (18) ja neljännellä vuosineljänneksellä (per annum) 55 % (29).
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 44 % (43) ja konsernin oma pääoma 3 196 tuhatta euroa
(2 871). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 29 % (18) ja neljännellä vuosineljänneksellä (per annum) 45 % (32).
TUOTEKEHITYS
Vuonna 2014 tuotekehitysmenot olivat 1 847 tuhatta euroa (1 683) eli 19 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.
Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 683 euroa (507). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 396 tuhatta euroa (277).
Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä (27), mikä vastaa 34 % (34) koko henkilöstöstä.
Yhtiö kehittää QPR Suite -ohjelmistoperhettä, joka sisältää seuraavat ohjelmistotuotteet: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics sekä QPR ProcessDesigner. Lisäksi yhtiö kehittää prosessianalyysiin ja –monitorointiin keskittyvää QPR ProcessAnalyzer –tuotetta.
Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti ohjelmistoperheestään uuden QPR Suite 2014 –version. Se sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.
Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.
Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 78 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 81 (82) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 6 092 tuhatta euroa (5 703) eli 64 % liikevaihdosta (66).
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm.
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
|
|
|
|
Osakkeen pörssivaihdon kehitys |
1-12/2014 |
1-12/2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
Vaihdetut osakkeet, kpl |
2 828 001 |
624 427 |
353 |
Vaihto, euroa |
2 751 903 |
586 842 |
369 |
% osakkeista |
22,7 |
5,0 |
|
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa |
0,97 |
0,94 |
4 |
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl |
37 400 |
133 722 |
-72 |
|
|
|
|
Osake ja markkina-arvo |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
Osakkeita yhteensä, kpl |
12 444 863 |
12 444 863 |
- |
Omat osakkeet, kpl |
457 009 |
419 609 |
9 |
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl |
0,11 |
0,11 |
- |
Ulkona olevat osakkeet, kpl |
11 987 854 |
12 025 254 |
0 |
Osakkeenomistajat, kpl |
820 |
627 |
31 |
Päätöskurssi, euroa |
1,01 |
0,93 |
9 |
Osakekannan markkina-arvo, euroa |
12 107 733 |
11 183 486 |
8 |
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa |
50 271 |
46 157 |
9 |
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa |
439 307 |
395 134 |
11 |
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % |
3,7 |
3,4 |
|
|
|
|
|
QPR Softwaren osakkeen vaihto lähes viisinkertaistui tilikauden aikana. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31 % ja oli tilikauden lopussa 820 (627).
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014.
QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.
TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Helmikuussa 2014 QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. On sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa.
Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.
Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen.
Huhtikuussa QPR Softwaren suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen kehitetty QPR Metrics –ohjelmisto sijoittui “Facilitators” -luokkaan Nucleus Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää koulutuspanostusta.
Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management -konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen, jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja tietojärjestelmissä.
Elokuussa QPR Software tiedotti toimittavansa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisun johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille, joka toimii noin 30 maassa ja jolla on tuotantoa lähes kymmenessä maassa. Pilvipalveluna toimitettavan ratkaisun avulla asiakas voi analysoida, kehittää ja mitata globaalia tilaus-toimitusprosessiaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmässään olevan tiedon avulla. Ratkaisu auttaa asiakasta saavuttamaan mittakaavaetuja tuotantoyksiköissään samaan aikaan, kun markkinat vaativat siltä alati suurempaa joustavuutta toimitusten suhteen. QPR Software arvioi, että sovitun ohjelmisto- ja palvelutoimituksen kokonaisarvo ylittää 0,2 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Elokuussa QPR Software tiedotti, että maailman suurimpiin teräksen valmistajiin kuuluva ja yksi Turkin suurimmista teollisuusryhmittymistä, Erdemir Group, on valinnut QPR Softwaren ja sen turkkilaisen Ironman Consulting -jälleenmyyjän konserninsa strategisen sekä henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen ratkaisun toimittajiksi. Ironman on yksi Turkin merkittävimmistä strategisen johtamisen konsulteista. Ratkaisun teknisenä alustana toimii QPR Metrics ‑suorituskyvyn johtamisen ohjelma, joka tarjoaa nopeasti käyttöön otettavan ja joustavan verkkopohjaisen ympäristön suorituskyvyn johtamiseen. Joulukuussa QPR tiedotti Erdemir-konsernin laajentavan ratkaisun käytön kaikkiin toimihenkilöihinsä.
Syyskuussa QPR Software tiedotti suunnittelevansa Venäjän asiakas- ja jälleenmyyntituen siirtämistä Moskovasta Helsinkiin, jossa hoidetaan keskitetysti tuki myös muiden maiden jälleenmyyjille. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on noin kaksi prosenttia. Muutos astui voimaan vuoden 2015 alussa ja sen arvioidaan pienentävän hieman kustannuksia, mutta sillä ei ole merkittäviä tulosvaikutuksia.
Syyskuussa QPR Software ilmoitti julkaisevansa uuden 2014.2 -version kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Uudessa versiossa on lisätty toimintoja, jotka tukevat yritysten riskien, sovellusportfolion ja henkilöstötoimintojen hallintaa, sekä raportteja, jotka auttavat käyttäjiä suodattamaan merkityksellisen tiedon eri liiketoimintojen ja funktioiden kannalta. QPR Softwaren toiminnan kehittämisen metodologia (QPR ODM) palvelee jo monia yrityksiä eri aloilla ja eri tilanteissa, kuten yritysostoissa ja fuusioissa sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen, riskien analysointiin tai teknologian uusimiseen liittyvissä tarpeissa.
Lokakuussa Gartner Inc., maailman johtava tietoteknologian tutkimus- ja neuvontayritys, julkisti kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistotyökaluja koskevan ”Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools” -raporttinsa, jossa QPR Software on mukana uutena ohjelmistotoimittajana. Gartnerin päätös lisätä QPR Software raporttiin perustuu Gartnerin tekemään arvioon QPR EnterpriseArchitect -lippulaivaohjelmistosta. Yhteensä raportti arvioi 13 eri toimittajaa.
Marraskuussa yhtiö tiedotti voittaneensa valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin järjestämän kilpailutuksen julkishallinnolle tarjottavasta kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta. QPR Software tulee valmentamaan julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittäjiä ja arkkitehtuurityötä tekeviä vuoteen 2018 asti.
Joulukuussa QPR ilmoitti voittaneensa Liikenneviraston järjestämän kilpailutuksen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnista. Tukikonsultoinnin sopimuskausi on 4.12.2014 – 3.12.2016 ja hankinnan arvioitu arvo on noin 0,3 miljoonaa euroa.
Joulukuussa Senaatti-kiinteistöt valitsi QPR:n kokonaisarkkitehtuurityönsä tukikonsultoinnin toimittajaksi. Sopimuskausi on kuusi kuukautta alkaen 1.12.2014, jonka jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa optiona kuusi kuukautta kerrallaan jaksolla 2015 – 2017. Hankinnan arvioitu arvo sisältäen sopimuskauden ja mahdolliset jatkokaudet vuosina 2014 – 2017 on runsaat 0,3 miljoonaa euroa.
Tiivistelmä yhtiön tiedonantopolitiikasta on julkistettu yhtiön verkkosivulla, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm .
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa, www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm .
TALOUDELLISET TAVOITTEET
QPR Software on osana vuotuista suunnitteluprosessiaan päivittänyt strategiansa ja vuosien 2015 – 2017 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tavoittelee edelleen kannattavaa, noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua investoimalla uusien ohjelmistotuotteidensa (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer) kansainväliseen jakeluun sekä organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittyvän konsultointiliiketoimintansa laajentamiseen kotimarkkinoillaan Suomessa.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi tilikaudella luottotappioita 96 tuhatta euroa (53). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikaudenlopussa 6 % (5) myyntisaamisten määrästä.
Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 81 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuoden 2014 lopussa.
Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13–15, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm.
HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Hallitus ehdottaa 12.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 599 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2015.
Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2014 vastaa 37 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2014.
Tilikauden 2014 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 282 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
TALOUDELLISET TIEDOTTEET
vuoden 2015 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:
-
Vuosikertomus 2014: torstai, 19. helmikuuta 2015.
-
Osavuosikatsaus 1 – 3/2015: torstai, 23. huhtikuuta 2015.
-
Osavuosikatsaus 1 – 6/2015: torstai, 30. heinäkuuta 2015.
-
Osavuosikatsaus 1 – 9/2015: torstai, 22. lokakuuta 2015.
Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12. maaliskuuta 2015.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos, % |
1-12/ 2014 |
1-12/ 2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto |
2 685 |
2 310 |
16 |
9 541 |
8 688 |
10 |
Liiketoiminnan muut tuotot |
- |
- |
|
26 |
32 |
-19 |
|
|
|
|
|
|
|
Materiaalit ja palvelut |
94 |
86 |
9 |
337 |
292 |
15 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |
1 640 |
1 482 |
11 |
6 092 |
5 703 |
7 |
Liiketoiminnan muut kulut |
336 |
348 |
-3 |
1 281 |
1 439 |
-11 |
Käyttökate |
615 |
395 |
56 |
1 857 |
1 285 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
Poistot |
198 |
178 |
11 |
761 |
707 |
8 |
Liikevoitto |
417 |
217 |
92 |
1 095 |
578 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
-8 |
-11 |
-27 |
-30 |
-25 |
20 |
Voitto ennen veroja |
409 |
206 |
99 |
1 065 |
554 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
Tuloverot |
-68 |
19 |
|
-175 |
-33 |
430 |
Katsauskauden voitto |
341 |
225 |
52 |
890 |
521 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) |
0,028 |
0,019 |
50 |
0,074 |
0,043 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
Konsernin laaja tuloslaskelma: |
|
|
|
|
|
|
Katsauskauden voitto |
341 |
225 |
|
890 |
521 |
|
Muut laajan tuloksen erät,
jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät |
|
|
|
|
|
|
muuntoerot |
-29 |
-4 |
|
-40 |
-12 |
|
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot |
- |
- |
|
- |
- |
|
Laajan tuloslaskelman voitto |
312 |
221 |
|
850 |
509 |
|
KONSERNITASE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
Varat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pitkäaikaiset varat: |
|
|
|
|
Aineettomat hyödykkeet |
1 815 |
1 628 |
11 |
|
Liikearvo |
513 |
513 |
0 |
|
Aineelliset hyödykkeet |
175 |
207 |
-16 |
|
Muut pitkäaikaiset varat |
27 |
82 |
-67 |
|
Pitkäaikaiset varat yhteensä |
2 529 |
2 431 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Lyhytaikaiset varat: |
|
|
|
|
Myynti- ja muut saamiset |
4 572 |
4 365 |
5 |
|
Rahavarat |
1 426 |
1 365 |
4 |
|
Lyhytaikaiset varat yhteensä |
5 998 |
5 730 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Varat yhteensä |
8 527 |
8 161 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Oma pääoma ja velat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oma pääoma: |
|
|
|
|
Osakepääoma |
1 359 |
1 359 |
0 |
|
Muut rahastot |
21 |
21 |
0 |
|
Omat osakkeet |
-439 |
-395 |
11 |
|
Muuntoerot |
-221 |
-181 |
22 |
|
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
5 |
5 |
0 |
|
Kertyneet voittovarat |
2 471 |
2 061 |
20 |
|
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |
3 196 |
2 871 |
11 |
|
|
|
|
|
|
Pitkäaikaiset velat: |
|
|
|
|
Korottomat velat |
25 |
42 |
-40 |
|
Pitkäaikaiset velat yhteensä |
25 |
42 |
-40 |
|
|
|
|
|
|
Lyhytaikaiset velat: |
|
|
|
|
Korolliset rahoitusvelat |
- |
113 |
-100 |
|
Saadut ennakot |
1 261 |
1 406 |
-10 |
|
Siirtovelat |
3 223 |
2 976 |
8 |
|
Osto- ja muut korottomat velat |
822 |
753 |
9 |
|
Lyhytaikaiset velat yhteensä |
5 305 |
5 248 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Velat yhteensä |
5 331 |
5 290 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Oma pääoma ja velat yhteensä |
8 527 |
8 161 |
4 |
|
|
|
|
|
|
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
10-12/ 2013 |
Muutos, % |
1-12/ 2014 |
1-12/ 2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta: |
|
|
|
|
|
|
Katsauskauden voitto |
338 |
225 |
50 |
887 |
521 |
70 |
Oikaisut kauden tulokseen |
173 |
161 |
7 |
725 |
700 |
4 |
Käyttöpääoman muutokset |
-57 |
-23 |
148 |
25 |
573 |
-96 |
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut |
-2 |
-4 |
-50 |
-13 |
-30 |
-57 |
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot |
1 |
1 |
0 |
3 |
8 |
-63 |
Maksetut verot |
-8 |
50 |
|
-10 |
-111 |
-91 |
Liiketoiminnan rahavirta |
445 |
410 |
9 |
1 617 |
1 661 |
-3 |
|
|
|
|
|
|
|
Investointien rahavirta: |
|
|
|
|
|
|
Ostetut tytäryhtiöt |
- |
- |
|
- |
-3 |
-100 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin |
-316 |
-240 |
32 |
-915 |
-846 |
8 |
Investointien rahavirta |
-316 |
-240 |
32 |
-915 |
-849 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Rahoituksen rahavirrat: |
|
|
|
|
|
|
Lainojen takaisinmaksut |
- |
- |
|
-113 |
-226 |
-50 |
Omien osakkeiden hankinta |
- |
-52 |
-100 |
-44 |
-134 |
-67 |
Maksetut osingot |
- |
- |
|
-480 |
-486 |
-1 |
Rahoituksen rahavirta |
0 |
-52 |
-100 |
-637 |
-847 |
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
Rahavarojen muutos |
129 |
118 |
9 |
65 |
-35 |
|
Rahavarat kauden alussa |
1 303 |
1 248 |
4 |
1 365 |
1 404 |
-3 |
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus |
-6 |
-1 |
|
-4 |
-4 |
|
Rahavarat kauden lopussa |
1 426 |
1 365 |
4 |
1 426 |
1 365 |
4 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Muunto-erot |
Omat osakkeet |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Kerty-neet voitto-varat |
Yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2013 |
1 359 |
21 |
-169 |
-261 |
5 |
2 026 |
2 981 |
Osingonmaksu |
|
|
|
|
|
-486 |
-486 |
Omien osakkeiden hankinta |
|
|
|
-134 |
|
|
-134 |
Kauden laaja tulos |
|
|
-12 |
|
|
521 |
509 |
Oma pääoma 31.12.2013 |
1 359 |
21 |
-181 |
-395 |
5 |
2 061 |
2 871 |
Osingonmaksu |
|
|
|
|
|
-480 |
-480 |
Omien osakkeiden hankinta |
|
|
|
-44 |
|
|
-44 |
Kauden laaja tulos |
|
|
-40 |
|
|
890 |
850 |
Oma pääoma 31.12.2014 |
1 359 |
21 |
-221 |
-439 |
5 |
2 471 |
3 196 |
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET |
|
|
|
Tuhatta euroa |
1-12/2014 |
1-12/2013 |
|
|
|
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: |
|
|
Hankintameno 1.1. |
6 112 |
5 428 |
Lisäykset |
538 |
687 |
|
|
|
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: |
|
|
Hankintameno 1.1. |
1 351 |
1 234 |
Lisäykset |
74 |
159 |
|
|
|
|
|
|
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS |
|
|
|
Tuhatta euroa |
1-12/2014 |
1-12/2013 |
|
|
|
Korolliset rahoitusvelat 1.1. |
113 |
339 |
Takaisinmaksut |
-113 |
-226 |
Korolliset rahoitusvelat 31.12. |
- |
113 |
|
|
|
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Muutos, % |
|
|
|
|
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) |
1 391 |
1 394 |
0 |
|
|
|
|
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat |
|
|
|
vähimmäisvuokrat |
|
|
|
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät |
304 |
163 |
87 |
1-5 vuoden sisällä erääntyvät |
436 |
38 |
1047 |
Yhteensä |
740 |
201 |
268 |
|
|
|
|
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä |
2 131 |
1 595 |
34 |
|
|
|
|
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
7-9/
2014 |
4-6/
2014 |
1-3/
2014 |
10-12/ 2013 |
7-9/
2013 |
4-6/
2013 |
1-3/ 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto |
2 685 |
2 167 |
2 465 |
2 225 |
2 310 |
1 961 |
2 335 |
2 082 |
Liiketoiminnan muut tuotot |
- |
1 |
10 |
15 |
- |
- |
- |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiaalit ja palvelut |
94 |
66 |
92 |
85 |
86 |
72 |
73 |
61 |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |
1 640 |
1 370 |
1 557 |
1 525 |
1 482 |
1 209 |
1 484 |
1 528 |
Liiketoiminnan muut kulut |
336 |
316 |
304 |
325 |
348 |
327 |
382 |
383 |
Käyttökate |
615 |
416 |
522 |
305 |
395 |
353 |
396 |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot |
198 |
189 |
178 |
197 |
178 |
183 |
174 |
173 |
Liikevoitto |
417 |
227 |
344 |
107 |
217 |
171 |
222 |
-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
-8 |
-5 |
-12 |
-4 |
-11 |
-3 |
0 |
-11 |
Voitto ennen veroja |
409 |
222 |
332 |
103 |
206 |
167 |
222 |
-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuloverot |
-68 |
-54 |
-43 |
-10 |
19 |
-25 |
-33 |
6 |
Katsauskauden voitto |
341 |
167 |
288 |
93 |
225 |
142 |
189 |
-36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa |
10-12/ 2014 |
10-12/
2013 |
Muutos,
% |
1-12/
2014 |
1-12/
2013 |
Muutos,
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
1 817 |
1 508 |
20 |
6 193 |
5 574 |
11 |
|
|
Jälleenmyynti |
868 |
803 |
8 |
3 348 |
3 114 |
8 |
|
|
Yhteensä |
2 685 |
2 310 |
16 |
9 541 |
8 688 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Käyttökate |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
452 |
314 |
44 |
1 249 |
921 |
36 |
|
|
Jälleenmyynti |
262 |
166 |
58 |
975 |
708 |
38 |
|
|
Kohdistamattomat |
-99 |
-86 |
15 |
-368 |
-343 |
7 |
|
|
Yhteensä |
615 |
395 |
56 |
1 857 |
1 285 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikevoitto |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
350 |
216 |
62 |
842 |
536 |
57 |
|
|
Jälleenmyynti |
166 |
87 |
91 |
621 |
385 |
61 |
|
|
Kohdistamattomat |
-99 |
-86 |
15 |
-368 |
-343 |
7 |
|
|
Yhteensä |
417 |
217 |
92 |
1 095 |
578 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
-8 |
-11 |
-27 |
-30 |
-25 |
20 |
|
Tuloverot |
-68 |
19 |
|
-175 |
-33 |
430 |
|
Katsauskauden voitto |
341 |
225 |
52 |
890 |
521 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muut tiedot: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suora- ja OEM-liiketoiminta |
102 |
98 |
4 |
407 |
384 |
6 |
|
|
Jälleenmyynti |
96 |
80 |
20 |
354 |
323 |
10 |
|
|
Yhteensä |
198 |
178 |
11 |
761 |
707 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT |
|
|
|
|
|
|
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu |
1-12/2014 tai
31.12.2014 |
1-12/2013 tai 31.12.2013 |
|
|
|
|
|
Liikevaihto |
9 541 |
8 688 |
|
Liikevaihdon muutos, % |
9,8 |
-6,8 |
|
Käyttökate |
1 857 |
1 285 |
|
% liikevaihdosta |
19,5 |
14,8 |
|
Liikevoitto |
1 095 |
578 |
|
% liikevaihdosta |
11,5 |
6,7 |
|
Voitto ennen veroja |
1 065 |
554 |
|
% liikevaihdosta |
11,2 |
6,4 |
|
Katsauskauden voitto |
890 |
521 |
|
% liikevaihdosta |
9,3 |
6,0 |
|
|
|
|
|
Oman pääoman tuotto, % |
29,3 |
17,8 |
|
Sijoitetun pääoman tuotto, % |
35,4 |
18,3 |
|
Korollinen vieras pääoma |
- |
113 |
|
Rahavarat |
1 426 |
1 365 |
|
Vapaa kassavirta |
702 |
815 |
|
Korollinen nettovelka |
-1 426 |
-1 252 |
|
Oma pääoma |
3 196 |
2 871 |
|
Nettovelkaantumisaste, % |
-44,6 |
-43,6 |
|
Omavaraisuusaste, % |
44,0 |
42,5 |
|
Taseen loppusumma |
8 527 |
8 161 |
|
|
|
|
|
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin |
915 |
846 |
|
% liikevaihdosta |
9,6 |
9,7 |
|
Tuotekehitysmenot |
1 847 |
1 683 |
|
% liikevaihdosta |
19,4 |
19,4 |
|
|
|
|
|
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana |
81 |
82 |
|
Henkilöstö kauden alussa |
79 |
81 |
|
Henkilöstö kauden lopussa |
78 |
79 |
|
|
|
|
|
Tulos/osake, euroa |
0,074 |
0,043 |
|
Oma pääoma/osake, euroa |
0,257 |
0,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QPR – Quality. Processes. Results.
QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.qpr.fi
|