English Finnish
Julkaistu: 2014-02-07 08:30:00 CET
QPR Software
Tilinpäätöstiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 klo 9.30

SIIRTYMÄ LISENSSIMYYNNISTÄ OHJELMISTOJEN VUOKRAMYYNTIIN JATKUI. LIIKEVAIHTO LASKI 7 %, OHJELMISTOVUOKRIEN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %.

Yhteenveto koko vuosi 2013

  • Liikevaihto 8 688 tuhatta euroa (2012: 9 321).
  • Liikevaihto pieneni 7 % lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskun takia. Siirtymä ohjelmistolisenssien myynnistä ohjelmistojen vuokramyyntiin jatkui.
  • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 5 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (48). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 36 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
  • Liikevoitto 578 tuhatta euroa (874).
  • Liiketoiminnan kassavirta 1 661 tuhatta euroa (1 777).
  • Voitto ennen veroja 554 tuhatta euroa (833).
  • Tilikauden voitto 521 tuhatta euroa (662).
  • Tulos/osake 0,043 euroa (0,054).
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2012: 0,04).

Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2013

  • Liikevaihto 2 310 tuhatta euroa (2 693).
  • Liikevaihto pieneni 14 % ohjelmistolisenssien ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän laskun takia.
  • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 4 % ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (42). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 21 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
  • Liikevoitto 217 tuhatta euroa (281).
  • Liiketoiminnan kassavirta 410 tuhatta euroa (-85).
  • Voitto ennen veroja 206 tuhatta euroa (271).
  • Vuosineljänneksen voitto 225 tuhatta euroa (237).
  • Tulos/osake 0,019 euroa (0,019).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.

QPR:n tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

Yhtiön tavoitteena on vuosina 2014–2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.

Näkymät tilikaudelle 2014

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 310 2 693 -14,2 8 688 9 321 -6,8
Käyttökate 395 451 -12,4 1 285 1 555 -17,4
% liikevaihdosta 17,1 16,7   14,8 16,7  
Liikevoitto 217 281 -22,8 578 874 -33,9
% liikevaihdosta 9,4 10,4   6,7 9,4  
Voitto ennen veroja 206 271 -24,0 554 833 -33,5
Katsauskauden voitto 225 237 -5,1 521 662 -21,3
% liikevaihdosta 9,7 8,8   6,0 7,1  
             
Tulos/osake, euroa 0,019 0,019 0,0 0,043 0,054 -20,4
Oma pääoma/osake, euroa 0,231 0,240 -3,7 0,231 0,240 -3,7
             
Liiketoiminnan rahavirta 410 -85   1 661 1 777 -6,5
Rahavarat kauden lopussa 1 365 1 404 -2,8 1 365 1 404 -2,8
Vapaa kassavirta 170 -299   815 1 165 -30,0
Nettovelka -1 252 -1 065 17,6 -1 252 -1 065 17,6
Nettovelkaantumisaste,% -43,6 -35,7   -43,6 -35,7  
Omavaraisuusaste,% 42,5 51,3   42,5 51,3  
Oman pääoman tuotto, % 32,4 32,5   17,8 22,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,7 34,5   18,3 25,5  

RAPORTOINTI

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan kehitys oli viime vuonna kaksijakoista. Uudet, 2010-luvulla lanseeratut liiketoimintamme jatkoivat nopeaa kasvuaan, ja niiden orgaaninen kasvu oli päättyneenä vuonna yli 20 %. Näitä liiketoimintoja ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja palveluliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta. Uusien liiketoimintojen osuus kasvoi vuonna 2013 QPR:n liikevaihdosta jo noin puoleen. Tämä osoittaa viime vuosien kasvupanostustemme olleen onnistuneita. Niiden tuloksena on syntynyt kaksi uutta ohjelmistoa sekä niiden ympärille kaksi uutta palveluliiketoimintaa.

Yhtiön perinteisten liiketoimintojen alueella, suorituskyvyn johtamisessa sekä prosessimallinnuksessa, kilpailu kiristyi merkittävästi sekä paikallisten että kansainvälisten ohjelmistoyhtiöiden tarjonnan edelleen lisääntyessä. Tämän lisäksi liiketoimintaan vaikutti myös kireä taloudellinen tilanne, jonka vallitessa useilla markkinoilla asiakkaat suosivat ohjelmistovuokria ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä johti yhtiön lisenssiliikevaihdon laskuun. Kireä taloudellinen tilanne Suomessa heijastui negatiivisesti myös teknisen SAP-konsultoinnin kysyntään ja liikevaihtoon.

Edellä mainittu kaksijakoinen kehitys johti konsernin liikevaihdon 6,8 prosentin laskuun. Siirtymä ohjelmistolisenssipohjaisesta liikevaihdosta ohjelmistovuokriin näkyi kuitenkin vuokratuottojen voimakkaana kasvuna ja johti jatkuvien tuottojen nousuun päättyneenä vuonna. Asiakasvaihtuvuus oli alhaisella tasolla ja asiakastyytyväistutkimustemme mukaan yhtiön asiakkaista yli 90 % suosittelee yhtiön tuotteita ja palveluja.

Kuluvan vuoden näkymät ovat edellisvuotta valoisammat. Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme että liikevaihtomme orgaaninen kasvu palautuu kasvu-uralle jo kuluvana vuonna. Samalla arvioimme liiketuloksen parantuvan edellisvuodesta. Myös pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on vuosina 2014 – 2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun.

Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2013. Vuoden aikana tehty työ johti uusien ohjelmistoversioiden julkistukseen kaikista yhtiön ohjelmistoista tammikuussa 2014. Lisäksi panostimme huomattavasti aiempia vuosia enemmin kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen. Tulokset näkyivät jo päättyneenä vuonna niiden liikevaihdon vahvana kasvuna.

Kansainvälisessä liiketoiminnassamme painopiste päättyneenä vuonna oli erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessinmallinnusohjelmistojemme myyntikanavan rakentamisessa. Myyntikanavan rakennustyö sekä tarjoamamme paketointi kanavaliiketoiminnassa sujuvasti hyödynnettäväksi jatkuu kuluvana vuonna.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Koko vuoden 2013 liikevaihto oli 8 688 tuhatta euroa (9 321) ja aleni 6,8 %. Liikevaihtoa laski lähinnä ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 310 tuhatta euroa (2 693) ja laski 14,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon selvä alentuminen, joita ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Ohjelmistolisenssit 332 556 -40 1 034 1 797 -42
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 742 776 -4 3 021 3 223 -6
Ohjelmistojen vuokrat 430 355 21 1 656 1 221 36
Konsultointi 807 1 006 -20 2 977 3 080 -3
Yhteensä 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7

Vuonna 2013 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski merkittävästi kilpailun kiristyessä ja uusien tuotevaihtoehtojen markkinoille tulon myötä. Kilpailu kiristyi erityisesti suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen markkinoilla. Asiakkaat suosivat kehittyneillä markkinoilla yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä vaikutti negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon, ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta vuonna 2013 valtaosa johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Venäjän rupla, Japanin jeni) vastaan. Vuonna 2013 ylläpitopalvelujen liikevaihdosta tuli 65 % kansainvälisiltä asiakkailta ja 35 % suomalaisilta asiakkailta.

QPR:n ohjelmistojen vuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2013. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Vuonna 2013 ohjelmistovuokrauksen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua (+36 %).

Konsultointipalvelujen liikevaihto aleni 3 % vuonna 2013 lähinnä teknisen konsultoinnin vaikean markkinatilanteen takia. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi sen sijaan kasvoi vahvasti vuonna 2013.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuonna 2013 oli 5 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 54 % (48).

Neljännellä vuosineljänneksellä tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin koko vuonna 2013, lukuun ottamatta konsultointipalvelujen liikevaihtoa, joka aleni 20 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsultointipalvelujen liikevaihtoa laskivat teknisen konsultoinnin vaikea markkinatilanne ja edellisvuoden vertailulukuun sisältynyt poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä.

Liikevaihto segmenteittäin

Tuhatta euroa 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 508 1 640 -8 5 574 5 491 2
Jälleenmyynti 803 1 053 -24 3 114 3 830 -19
Yhteensä 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7

Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi 2 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnankehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Ohjelmistolisenssien ja teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.

Jälleenmyynnin liikevaihto vuonna 2013 laski 19 % edellisvuodesta, mikä johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta, valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa sekä edellisvuoden vertailulukuun sisältyneestä poikkeuksellisen suuresta teknisestä konsultointiprojektista Venäjällä.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski molemmissa segmenteissä, Suora- ja OEM-liiketoiminnassa teknisen konsultoinnin liikevaihdon laskun myötä ja Jälleenmyynnissä alhaisemman lisenssimyynnin sekä Venäjällä tarjottavan teknisen konsultoinnin alhaisemman liikevaihdon myötä. Edellisvuoden vertailulukua nostaa neljännelle neljännekselle ajoittunut poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Vuonna 2013 konsernin liikevoitto oli 578 tuhatta euroa (874) eli 6,7 % liikevaihdosta (9,4). Liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä alhaisemman liikevaihdon takia.

Konsernin kokonaiskulut vuonna 2013 laskivat 5 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 53 tuhatta euroa (319) sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 4 % edellisvuodesta.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (281) eli 9,4 % liikevaihdosta (10,4). Vuosineljänneksellä kokonaiskulut laskivat 17 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 17 tuhatta euroa (118), alhaisemmista henkilöstökuluista sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä.

Liikevoitto segmenteittäin

Tuhatta euroa 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Suora- ja OEM-liiketoiminta 216 292 -26 536 848 -37
Jälleenmyynti 87 77 13 385 402 -4
Kohdistamattomat -86 -88 -2 -343 -376 -9
Yhteensä 217 281 -23 578 874 -34

Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin.

Jälleenmyynnin liikevoitto vuonna 2013 laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 53 tuhatta euroa (319).

Neljännellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 17 tuhatta euroa (118) pienenivät edellisvuoteen verrattuna.

Muut laajan tuloslaskelman erät

Nettorahoituskulut vuonna 2013 olivat 25 tuhatta euroa (41). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 15 tuhatta euroa (29).

Tilikauden voitto ennen veroja oli 554 tuhatta euroa (833). Tilikauden tuloverot 33 tuhatta euroa (171) olivat huomattavasti edellisvuotta alhaisemmat, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013–2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä.

Tilikauden voitto oli 521 tuhatta euroa (662). Osakekohtainen tulos vuonna 2013 oli 0,043 euroa (0,054).

Neljännellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat 11 tuhatta euroa (9). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 10 tuhatta euroa (8). Vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 206 tuhatta euroa (271). Vuosineljänneksen voitto oli 225 tuhatta euroa (237) ja osakekohtainen tulos oli 0,019 euroa (0,019).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuonna 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 1 661 tuhatta euroa (1 777) ja neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 410 tuhatta euroa (-85). Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 365 tuhatta euroa (1 404).

Investoinnit vuonna 2013 olivat 849 tuhatta euroa (693). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat tilikauden lopussa 113 tuhatta euroa (339). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -44 % (-36). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 406 tuhatta euroa (1 044). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2013 oli 18 % (25). Neljännellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 29 % (34 %).

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 42 % (51) ja konsernin oma pääoma 2 871 tuhatta euroa (2 981). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 18 % (22). Neljännellä vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 32 % (32 %).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.

TUOTEKEHITYS

Vuonna 2013 tuotekehitysmenot olivat 1 683 tuhatta euroa (1 619) eli 19 % liikevaihdosta (17). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 464 tuhatta euroa (380). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 277 tuhatta euroa (278).

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä, mikä vastaa 34 % koko henkilöstöstä.

Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (81). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 82 (78) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 5 703 tuhatta euroa (5 491).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2013 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita. Vuosina 2011–2013 ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostui osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, josta ei järjestelmän voimassaoloaikana maksettu palkkioita. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 624 427 501 186 25
Vaihto, euroa 586 842 437 890 34
% osakkeista 5,0 4,0  
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,94 0,87 8
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 133 722 106 482 26
       
Osake ja markkina-arvo 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 -
Omat osakkeet, kpl 419 609 285 887 47
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 -
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 025 254 12 158 976 -1
Osakkeenomistajat, kpl 627 597 5
Päätöskurssi, euroa 0,93 0,95 -2
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 183 486 11 551 027 -3
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 46 157 31 448 47
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 395 134 260 906 51
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,4 2,3  

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013.

TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013–2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin.

Lokakuussa QPR Software julkisti QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston 4.5-version. Versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL (Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan.

Lokakuussa QPR Software allekirjoitti Suomen verohallinnon kanssa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon konsultointipalveluista.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software julkisti 8.1.2014 uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.

QPR Software julkisti 23.1.2014 uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Vuonna 2013 luottotappioiden määrä kuitenkin kääntyi selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi vuonna 2013 luottotappioita 53 tuhatta euroa (319). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikauden lopussa 5 % (3) myyntisaamisten määrästä.

Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 80 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa.

Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14–15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Hallitus ehdottaa 13.3.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 481 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2013.

Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2013 vastaa 29 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2013.

Tilikauden 2013 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 248 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2014 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Vuosikertomus 2013: torstai 20. helmikuuta 2014
  • Osavuosikatsaus Q1/2014: tiistai 29. huhtikuuta 2014
  • Osavuosikatsaus Q2/2014: torstai 31. heinäkuuta 2014
  • Osavuosikatsaus Q3/2014: keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13. maaliskuuta 2014.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
             
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7
Liiketoiminnan muut tuotot 0 104 -100 32 158 -80
             
Materiaalit ja palvelut 86 100 -14 292 402 -27
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 482 1 626 -9 5 703 5 491 4
Liiketoiminnan muut kulut 348 620 -44 1 439 2 031 -29
Käyttökate 395 451 -12 1 285 1 555 -17
             
Poistot 178 171 4 707 681 4
Liikevoitto 217 281 -23 578 874 -34
             
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -9 22 -25 -41 -39
Voitto ennen veroja 206 271 -24 554 833 -33
             
Tuloverot 19 -34 -156 -33 -171 -81
Katsauskauden voitto 225 237 -5 521 662 -21
             
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja            
laimennettu) 0,019 0,019 0 0,043 0,054 -20
             
Konsernin laaja tuloslaskelma:            
Katsauskauden voitto 225 237   521 662  
Muut erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
           
tulosvaikutteisiksi:            
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät            
  muuntoerot -4 -19   -12 -103  
  Muihin eriin liittyvät verot - -   - -  
  Laajan tuloslaskelman voitto 221 218   509 559  

 



KONSERNITASE
     
       
Tuhatta euroa 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat:      
Aineettomat hyödykkeet 1 628 1 557 5
Liikearvo 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 207 140 48
Muut pitkäaikaiset varat 82 120 -32
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 431 2 329 4
                     
Lyhytaikaiset varat:      
Myynti- ja muut saamiset 4 365 3 111 40
Rahavarat 1 365 1 404 -3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 730 4 515 27
       
Varat yhteensä 8 161 6 845 19
       
Oma pääoma ja velat      
       
Oma pääoma:      
Osakepääoma 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 0
Omat osakkeet -395 -261 51
Muuntoerot -181 -169 7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0
Kertyneet voittovarat 2 061 2 026 2
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 871 2 981 -4
       
Pitkäaikaiset velat:      
Korolliset velat - 113 -100
Korottomat velat 42 71 -41
Pitkäaikaiset velat yhteensä 42 184 -77
       
Lyhytaikaiset velat:      
Osto- ja muut velat 5 135 3 453 49
Korolliset velat 113 226 -50
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 248 3 679 43
       
Velat yhteensä 5 290 3 863 37
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 8 161 6 845 19

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
             
Tuhatta euroa 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos, %
             
Liiketoiminnan rahavirta:            
Kauden voitto 225 237 -5 521 662 -21
Oikaisut kauden tulokseen 161 125 29 700 548 28
Käyttöpääoman muutokset -23 -393 -94 573 744 -23
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -4 -8 -50 -30 -39 -23
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 1 15 -93 8 21 -62
Maksetut verot 50 -61 -182 -111 -159 -30
Liiketoiminnan rahavirta 410 -85 -582 1 661 1 777 -7
             
Investointien rahavirta:            
Ostetut tytäryhtiöt - -81   -3 -81 -96
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -240 -214 12 -846 -612 38
Investointien rahavirta -240 -295 -19 -849 -693 23
             
Rahoituksen rahavirrat:            
Lainojen takaisinmaksut - -   -226 -226 0
Omien osakkeiden osto -52 -10 420 -134 -103 30
Osingon maksu - -   -486 -367 32
Rahoituksen rahavirta -52 -10 420 -847 -696 22
             
Rahavarojen muutos 118 -390 -130 -35 388 -109
Rahavarat kauden alussa 1 248 1 797 -31 1 404 1 020 38
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -3   -4 -4  
Rahavarat kauden lopussa 1 365 1 404 -3 1 365 1 404 -3

 


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
     
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonmaksu           -367   -367
QPR CIS Oy:n määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta           -89 8 -81
Omien osakkeiden hankinta       -103       -103
Tilikauden laaja tulos     -103     662   559
Oma pääoma 31.12.2012 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981
Osingonmaksu           -486   -486
Omien osakkeiden hankinta       -134       -134
Tilikauden laaja tulos     -12     521   509
Oma pääoma 31.12.2013 1 359 21 -181 -395 5 2 061 - 2 871

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET    
           
Tuhatta euroa 1-12/2013 1-12/2012      
           
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:          
Hankintameno 1.1. 5 428 5 004      
Lisäykset 687 427      
           
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:          
Hankintameno 1.1. 1 234 1 159      
Lisäykset 159 117      
           
Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen vuonna 2013 sisältyy eräiden yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle.  

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
     
Tuhatta euroa 1-12/2013 1-12/2012
     
Korolliset velat 1.1. 339 566
Takaisinmaksut -226 -226
Korolliset velat 31.12. 113 339

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
       
Tuhatta euroa 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
       
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 0
       
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut      
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 163 397 -59
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 38 91 -58
Yhteensä 201 489 -59
       
Vastuut ja vastuusitoumukset yhteensä 1 538 1 826 -16

  


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
     
                 
Tuhatta euroa 10-12/ 2013 7-9/ 2013 4-6/ 2013 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
                 
Liikevaihto 2 310 1 961 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212
Liiketoiminnan muut tuotot - - - 32 104 18 21 15
                 
Materiaalit ja palvelut 86 72 73 61 100 100 115 87
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 482 1 209 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294
Liiketoiminnan muut kulut 348 327 382 383 620 379 552 480
Käyttökate 395 353 396 142 451 339 398 366
                 
Poistot 178 183 174 173 171 174 168 167
Liikevoitto 217 171 222 -31 281 165 230 199
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -3 0 -11 -9 4 -34 -2
Voitto ennen veroja 206 167 222 -42 271 169 196 197
                 
Tuloverot 19 -25 -33 6 -34 -17 -72 -48
Katsauskauden voitto 225 142 189 -36 237 152 124 149


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
         
                 
Tuhatta euroa 10-12/ 2013 10-12/ 2012 Muutos,
%
1-12/ 2013 1-12/ 2012 Muutos,
%
 
                 
Liikevaihto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 508 1 640 -8 5 574 5 491 2  
  Jälleenmyynti 803 1 053 -24 3 114 3 830 -19  
  Yhteensä 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7  
                 
Käyttökate              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 314 393 -20 921 1 251 -26  
  Jälleenmyynti 166 146 14 708 680 4  
  Kohdistamattomat -86 -88 -2 -343 -376 -9  
  Yhteensä 395 451 -12 1 285 1 555 -17  
                 
Liikevoitto              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 216 292 -26 536 848 -37  
  Jälleenmyynti 87 77 13 385 402 -4  
  Kohdistamattomat -86 -88 -2 -343 -376 -9  
  Yhteensä 217 281 -23 578 874 -34  
                 
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -9 22 -25 -41 -39  
Tuloverot 19 -34 -156 -33 -171 -81  
Katsauskauden voitto 225 237 -5 521 662 -21  
                 
Muut tiedot:              
                 
Poistot              
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 98 101 -3 384 403 -5  
  Jälleenmyynti 80 70 14 323 278 16  
  Yhteensä 178 171 4 707 681 4  
                                 

Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.

 


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
 
     
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2013 tai 31.12.2013 1-12/2012 tai 31.12.2012
     
Liikevaihto 8 688 9 321
Liikevaihdon muutos, % -6,8 23,6
Käyttökate 1 285 1 555
% liikevaihdosta 14,8 16,7
Liikevoitto 578 874
% liikevaihdosta 6,7 9,4
Voitto ennen veroja 554 833
% liikevaihdosta 6,4 8,9
Katsauskauden voitto 521 662
% liikevaihdosta 6,0 7,1
     
Oman pääoman tuotto, % 17,8 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,3 25,5
Korollinen vieras pääoma 113 339
Rahavarat 1 365 1 404
Vapaa kassavirta 815 1 165
Nettovelka -1 252 -1 065
Oma pääoma 2 871 2 981
Nettovelkaantumisaste, % -43,6 -35,7
Omavaraisuusaste, % 42,5 51,3
Taseen loppusumma 8 161 6 845
     
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 846 518
% liikevaihdosta 9,7 5,6
Tuotekehitysmenot 1 683 1 619
% liikevaihdosta 19,4 17,4
     
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 82 78
Henkilöstö kauden alussa 81 73
Henkilöstö kauden lopussa 79 81
     
Tulos/osake, euroa 0,043 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,231 0,240