English Finnish
Julkaistu: 2012-08-01 08:00:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 1.8.2012 klo 9.00
 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Yhteenveto

Tammi-kesäkuu 2012

  • Liikevaihto 4 616 tuhatta euroa (1-6/2011: 3 552), kasvua 30,0 %.
  • Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15,1 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
  • Liikevoitto 429 tuhatta euroa (336), kasvua 27,7 %.
  • Liikevoitto 9,3 % liikevaihdosta (9,5).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 632 tuhatta euroa (968), kasvua 68,6 %.
  • Voitto ennen veroja 393 tuhatta euroa (312), kasvua 26,0 %.
  • Osakekohtainen tulos 0,02 (0,02).

Huhti-kesäkuu 2012

  • Liikevaihto 2 404 tuhatta euroa (4-6/2011: 1 784), kasvua 34,8 %.
  • Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (19,0 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
  • Liikevoitto 230 tuhatta euroa (179), kasvua 28,5 %.
  • Liikevoitto 9,6 % liikevaihdosta (10,0).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 53 tuhatta euroa (447), laskua 88,1 %.
  • Voitto ennen veroja 196 tuhatta euroa (171), kasvua 14,6 %.
  • Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01).

Näkymät tilikaudelle 2012

QPR Software päivittää vuoden 2012 näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella.  Aiemmin yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan vuoden liikevaihdon kasvun olevan noin 18 – 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat, erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää jonkin verran euroalueen lisääntynyt taloudellinen epävarmuus.

Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman.

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer-  ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen.  Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

(EUR 1 000) 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos, % 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Liikevaihto 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539
Liikevoitto 230 179 28,5 429 336 27,7 755
% liikevaihdosta 9,6 10,0   9,3 9,5   10,0
Voitto ennen veroja        196 171 14,6 393 312 26,0 705
Katsauskauden voitto 124 147 -15,6 273 247 10,5 521
% liikevaihdosta 5,2 8,2   5,9 7,0   6,9
               
Tulos/osake, euroa       0,02 0,02 0,0 0,04
Tulos/osake (laimennettu), euroa                     0,02 0,02 0,0 0,04
Oma pääoma/osake, euroa               0,22 0,20 10,0 0,24
               
Liiketoiminnan rahavirta       1 632 968 68,6 1 261
Rahavarat kauden lopussa       1 817 1 747 4,0 1 020
Vapaa kassavirta       1 322 559 136,5 570
Nettovelka                          -1 365 -1 067 27,9 -454
Nettovelkaantumisaste, %                              -49,8 -42,4   -15,3
Omavaraisuusaste, %                            47,1 46,6   44,2
Oman pääoman tuotto, %       19,1 18,9   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %       25,4 20,1   21,5

RAPORTOINTI                                                                   

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat ja Asiantuntijapalvelut.

Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).

LIIKEVAIHTO

QPR Software -konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 404 tuhatta euroa (1 784) ja kasvoi 34,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 19,0 %, jonka lisäksi kasvua vauhditti kesällä 2011 ostetun Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 43 %.

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 4 616 tuhatta euroa (3 552) ja kasvoi 30,0 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15,1 %, jonka lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 43 %.

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000):

  4- 6/
2012
4- 6/
2011
Muutos, % 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos, % 1-12/
     2011
               
Kansainvälinen liiketoiminta 1 024 932 9,9 1 973 1 916 3,0 3 836
Suomen liiketoiminta 1 380 852 62,0 2 643 1 636 61,6 3 703
Yhteensä 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539

QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 62,0 %. Vahva kasvu johtui QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 61,6 %. Kasvun lähteet olivat tammi-kesäkuussa samat kuin huhti-kesäkuussa.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 9,9 % edellisvuodesta, mikä johtui yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin hyvästä menestyksestä. Prosessien kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen myynti kehittyi erittäin myönteisesti.

Tammi-kesäkuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,0 %. Kasvua hidasti QPR:n venäläisen tytäryhtiön liikevaihdon lasku.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):

  4- 6/
2012
4- 6/
2011
Muutos, % 1-6 /
2012
1-6/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Ohjelmistolisenssit 541 455 18,9 993 903 10,0 1 822
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 826 755 9,4 1 603 1 592 0,7 3 181
Ohjelmistojen vuokrat 282 158 78,5 551 271 103,3 606
Asiantuntijapalvelut 755 416 81,5 1 469 786 86,9 1 930
Yhteensä 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539

Kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat huhti-kesäkuussa edellisvuodesta. Ohjelmistolisenssien (+18,9 %) sekä ylläpitopalvelujen liikevaihdot (+9,4 %) kehittyivät myönteisesti, mutta selvästi nopeinta kasvu oli tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (Ohjelmistojen vuokrat)  liikevaihdossa (+78,5 %) ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdossa (+81,5 %).

Jatkuvien tuottojen (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 21,4 %, mikä johtui pääosin tilauspohjaisten ohjelmistojen erittäin vahvasta uusmyynnistä loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012 alkupuoliskolla. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä orgaanisesta kasvusta että  Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin.

Myös tammi-kesäkuussa kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Jatkuvien tuottojen  (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15,6 %. Jatkuvien tuottojen ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun lähteet olivat samat kuin huhti-kesäkuussa.

Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila & Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, SOK:lle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle, valtiovarainministeriön JulkICT –yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle.

Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmBH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin,  Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000):

  4- 6/
2012
4- 6/
2011
Muutos, % 1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos,
%
1-12/
2011
               
Kansainvälinen liiketoiminta 141 88 60,2 222 242 -8,3 472
Suomen liiketoiminta 186 178 4,5 409 265 54,3 646
Kohdistamattomat -97 -87 -11,5 -202 -171 -18,1 -363
Yhteensä 230 179 28,5 429 336 27,7 755

Huhti-kesäkuu

QPR Software -konsernin liikevoitto nousi toisella vuosineljänneksellä voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon myötä 28,5 % ja oli 230 tuhatta euroa (179). Liikevoiton kasvua vaimensivat edellisvuodesta kasvaneet luottotappiot, joita kirjattiin 119 tuhatta euroa (21). Yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaatavien määrä on kirjausten jälkeen alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia (29,5) myyntisaatavien kokonaismäärästä.

Poistot kasvoivat 168 tuhanteen euroon (134), mikä johtuu lähinnä vuonna 2011 toteutetusta Nobultec Oy:n yritysostosta sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Konsernin poistoista 39,7 % on yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoja. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 – 2011.

Sekä Suomen liiketoiminnan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitot nousivat liikevaihdon kasvun myötä edellisvuodesta. Konsernin kustannukset kasvoivat 36,2 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista yhtiön kasvuliiketoimintoihin.

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevoitto kasvoi 429 tuhanteen euroon (336), mikä johtui Suomen liiketoiminnan vahvasta kannattavasta kasvusta. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto tammi-kesäkuussa laski lievästi lähinnä kasvaneiden luottotappioiden vuoksi. Luottotappioita kirjattiin yhteensä 149 tuhatta euroa (68).

Poistot kasvoivat 335 tuhanteen euroon (264). Konsernin kustannukset kasvoivat 30,0 %. Poistojen ja kustannusten kasvun lähteet olivat samat kuin huhti-kesäkuussa. Henkilöresursseja lisättiin katsauskaudella lähinnä kokonaisarkkitehtuuripalveluihin, prosessianalyysipalveluihin ja tuotekehitykseen. Myös yhtiön markkinointipanostuksia lisättiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yhtiön nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 36 tuhatta euroa (24), joista nettokorkokuluja oli 2 tuhatta euroa (tuottoa 2 tuhatta euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 27 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 393 tuhatta euroa (312).

Tuloverot olivat 120 tuhatta euroa (65). Katsauskauden voitto oli 273 tuhatta euroa (247) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,02).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-kesäkuussa kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 632 tuhatta euroa (968). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä.

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 817 tuhatta euroa (1 747).

Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-kesäkuussa olivat 304 tuhatta euroa (244). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 452 tuhatta euroa (680). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -49,8 % (-42,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 600 tuhatta euroa (1 302). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 25,4 %:iin (20,1).

Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 47,1 % (46,6). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 748 tuhatta euroa (2 525). Oman pääoman tuotto oli 19,1 % (18,9).

QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq-OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 846 tuhatta euroa (688) eli 18,3 % liikevaihdosta (19,4).

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 211 tuhatta euroa (161). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, ja katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 111 tuhatta euroa (90).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 25 henkilöä, mikä vastaa 31,6 % koko henkilöstöstä (24,6).

Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä syksyllä 2012 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect –tuotteet.

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti viiteen erilliseen keksintöön liittyvät patenttihakemukset Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin.

Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (65). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella oli 76 (68). Ulkomailla työskenteli  7 henkilöä (10) katsauskauden lopussa ja keskimäärin 7 henkilöä (10). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 2 654 tuhatta euroa (2 175).

Henkilöstön keski-ikä on 35,7 vuotta (35,4). Korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 16 % (22) ja miehiä 84 % (78) henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma.

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011–2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-6/2012 1-6/2011 1-12 /2011
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 218 495 226 901 1 122 981
Vaihto, euroa 189 266 200 923 953 083
% osakkeista 1,8 1,8 9,0
       
Osake ja markkina-arvo 1-6/2012 1-6/2011 1-12 /2011
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 221 035 356 150 179 405
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 223 828 12 088 713 12 265 458
Osakkeenomistajat, lkm 586 589 588
Päätöskurssi, euroa 0,92 0,87 0,88
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 245 922 10 517 180 10 793 603
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 41 630 33 938 132 591
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl 0 0 -249 021
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa 24 314 39 177 19 735
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 203 797 314 340 197 910
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 1,8 2,9 1,4

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloittaa tuotejohtajana 13.8.2012 alkaen. Riihinen siirtyy QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001–2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa. Nykyinen tuotejohtaja Sami Tähtinen siirtyy vastaamaan QPR ProcessAnalyzer –tuotteen OEM-liiketoiminnan kehittämisestä. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenä 12.8.2012 asti. 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.    

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software –tytäryhtiönsä osalta.

QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn kautta Helsingissä.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä. Yhtiö kirjasi katsauskauden aikana luottotappioita yhteensä 149 tuhatta euroa (68), minkä jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaatavien määrä on alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia (30.6.2001: 29,5; 31.12.2011: 11,0) myyntisaatavista.

Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna.

QPR Software päivittää kuluvan vuoden näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan vuoden liikevaihdon kasvun olevan noin 18 - 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat, erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää euroalueen lisääntynyt taloudellinen epävarmuus.

Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvualueilleen. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Suurten ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.

QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2012                                 

Osavuosikatsaus 1-9/2012 julkistetaan torstaina, 25. lokakuuta 2012.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet                

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
             
               
(EUR 1 000) 4-6/
2012
4-6/
2011
Muutos,
%
1-6/
2012
1- 6/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Liikevaihto 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539
Liiketoiminnan muut tuotot 21 17 23,5 36 38 -5,3 79
               
Materiaalit ja palvelut 115 72 59,7 202 106 90,6 250
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 360 1 053 29,2 2 654 2 175 22,0 4 594
Liiketoiminnan muut kulut 552 363 52,1 1 032 709 45,6 1 448
Käyttökate 398 313 27,2 764 600 27,3 1 326
               
Poistot 168 134 25,4 335 264 26,9 572
Liikevoitto 230 179 28,5 429 336 27,7 755
               
Rahoitustuotot ja -kulut -34 -8 -325,0 -36 -24 -50,0 -50
Voitto ennen veroja 196 171 14,6 393 312 26,0 705
               
Tuloverot -72 -24 200,0 -120 -65 84,6 -184
Katsauskauden voitto 124 147 -15,6 273 247 10,5 521
               
Katsauskauden voiton jakautuminen:              
  Emoyhtiön omistajille 146 146   319 252   530
  Määräysvallattomien omistajien osuus -22 1   -46 -5   -9
  124 147   273 247   521
               
Tulos/osake, laimennettu, € 0,01 0,01   0,02 0,02   0,04
Tulos/osake, laimentamaton, € 0,01 0,01   0,02 0,02   0,04
               
Laaja tuloslaskelma:              
  Katsauskauden voitto 124 147   273 247   521
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -37 -3   -85 -15   4
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -   - -   -
Laajan tuloslaskelman voitto 87 144   188 232   525
               
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:            
  Emoyhtiön omistajille 109 143   234 237   534
  Määräysvallattomien omistajien osuus -22 1   -46 -5   -9
  87 144   188 232   525
KONSERNITASE        
         
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011  
         
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 1 706 1 760 1 372  
Liikearvo 513 513 0  
Aineelliset hyödykkeet 141 118 100  
Muut pikäaikaiset varat 95 102 215  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 455 2 493 1 687  
                                                   
Lyhytaikaiset varat        
Myynti- ja muut saamiset 3 141 4 248 3 287  
Rahat ja pankkisaamiset 1 817 1 020 1 747  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 958 5 268 5 034  
         
Varat yhteensä 7 413 7 761 6 721  
         
Oma pääoma ja velat 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011  
         
Oma pääoma        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359  
Muut rahastot 21 21 21  
Omat osakkeet -204 -158 -314  
Muuntoerot -152 -66 -85  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5  
Kertyneet voittovarat 1 773 1 820 1 543  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 802 2 981 2 529  
Määräysvallattomien omistajien osuus -54 -8 -4  
Oma pääoma yhteensä 2 748 2 973 2 525  
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 226 340 453  
Korottomat velat 0 146 0  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 226 486 453  
         
Lyhytaikaiset velat        
Osto- ja muut velat 4 213 4 076 3 516  
Korolliset velat 226 226 227  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 439 4 302 3 743  
         
Velat yhteensä 4 665 4 788 4 196  
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 413 7 761 6 721  
         
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
         
(EUR 1 000) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011  
         
Liiketoiminnan rahavirta             
Katsauskauden voitto 273 247 521  
Oikaisut tilikauden tulokseen 306 250 718  
Käyttöpääoman muutokset 1 106 476 28  
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -18 -9 -23  
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 4 5 27  
Maksetut verot liiketoiminnasta -39 0 -10  
Liiketoiminnan rahavirta      1 632 968 1 261  
         
Investointien rahavirta              
Ostetut tytäryhtiöt 0 0 -565  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -310 -409 -691  
Investointien rahavirta       -310 -409 -1 256  
         
Rahoituksen rahavirrat        
Lainojen takaisinmaksut -113 -113 -226  
Omien osakkeiden osto -45 -40 -100  
Osingon maksu -367 -362 -362  
Rahoituksen nettorahavirta -525 -515 -688  
         
Rahavarojen muutos 797 44 -683  
Rahavarat tilikauden alussa   1 020 1 702 1 702  
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 1 1  
Rahavarat tilikauden lopussa  1 817 1 747 1 020  
         
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2012 - 30.6.2012        
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräys-vallattomien osuus Yhteensä  
                   
Oma pääoma                  
1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973  
Osingonmaksu           -367   -367  
Omien osakkeiden hankinta       -45       -45  
Tilikauden laaja tulos     -85     320 -46 188  
Oman pääoman muutos 1-6 0 0 -85 -45 0 -47 -46 -225  
Oma pääoma 30.6.2012 1 359 21 -152 -204 5 1 773 -54 2 748  
                   
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 31.12.2011        
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut
rahastot
Muuntoerot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräys-vallatomien osuus Yhteensä  
                   
Oma pääoma                  
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694  
Osingonmaksu           -362   -362  
Omien osakkeiden hankinta       -100       -100  
Omien osakkeiden luovutus       217       217  
Tilikauden laaja tulos     4     529 -9 524  
Oman pääoman muutos 1-12 0 0 4 117 0 167 -9 279  
Oma pääoma 31.12.2011 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973  
                   
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 30.6.2011        
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut
rahastot
Muuntoerot Omat
osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräys-vallattomien osuus Yhteensä  
                   
Oma pääoma                  
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694  
Osingonmaksu           -362   -362  
Omien osakkeiden hankinta       -39       -39  
Tilikauden laaja tulos     -15     252 -5 232  
Oman pääoman muutos 1-6 0 0 -15 -39 0 -110 -5 -169  
Oma pääoma 30.6.2011 1 359 21 -85 -314 5 1 543 -4 2 525  
                                                 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita.

Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
       
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
       
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337
       
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut      
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät      
  leasing- ja muut vuokravastuut 176 231 276
  2-5 vuoden sisällä erääntyvät      
  leasingvastuut 64 77 136
Yhteensä 240 308 412
       
Omat vastuut yhteensä 1 577 1 645 1 749
       
Valuuttatermiinit      
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 31.3.2011
       
  Kohde-etuuden arvo 0 0 141
  Käypä arvo 0 0 139

 

KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  
         
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset        
         
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011  
         
Hankintameno 1.1. 4 491 3 608 3 608  
Lisäykset 249 883 199  
         
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset        
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011  
         
Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021  
Lisäykset 61 137 51  
         
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS    
         
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011  
         
Korolliset velat 1.1. 566 792 792  
Vähennykset -113 -226 -113  
Korolliset velat 30.6./31.12. 452 566 680  
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
             
(EUR 1 000) 4- 6/
2012
1-3/
2012
10-12/ 2011 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
             
Liikevaihto 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768
Liiketoiminnan muut tuotot 21 15 29 12 17 21
             
Materiaalit ja palvelut 115 87 66 78 72 34
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122
Liiketoiminnan muut kulut 552 480 400 339 363 346
Käyttökate 398 366 417 309 313 287
             
Poistot 168 167 151 157 134 130
Liikevoitto 230 199 267 152 179 157
             
Rahoitustuotot ja  -kulut -34 -2 -24 -2 -8 -16
Voitto ennen veroja 196 197 243 150 171 141
             
Tuloverot -72 -48 -82 -36 -24 -41
Katsauskauden voitto 124 149 161 113 147 100
                     

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT        
             
(1 000 EUR) 4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
1-12/
2011
           
Liikevaihto          
  Kansainvälinen liiketoiminta 1 024 932 1 973 1 916 3 836
  Suomen liiketoiminta 1 380 852 2 643 1 636 3 703
Liikevaihto yhteensä 2 404 1 784 4 616 3 552 7 539
             
Käyttökate          
  Kansainvälinen liiketoiminta 211 156 358 376 764
  Suomen liiketoiminta 284 244 608 395 925
  Kohdistamattomat -97 -87 -202 -171 -363
Käyttökate yhteensä 398 313 764 600 1 326
             
Liikevoitto          
  Kansainvälinen liiketoiminta 141 88 222 242 472
  Suomen liiketoiminta 186 178 409 265 646
  Kohdistamattomat -97 -87 -202 -171 -363
Liikevoitto yhteensä 230 179 429 336 755
             
Rahoitustuotot ja -kulut -34 -8 -36 -24 -50
Tuloverot   -72 -24 -120 -65 -184
Katsauskauden voitto 124 147 273 247 521
             
Muut tiedot          
Poistot          
  Kansainvälinen liiketoiminta 70 68 136 134 292
  Suomen liiketoiminta 98 66 199 130 280
Poistot yhteensä 168 134 335 264 572

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
EUR (1 000) 1-6/
2012
1-6/
2011
1-12/
2011
       
Liikevaihto 4 616 3 552 7 539
Liikevaihdon muutos-% 30,0 3,2 8,7
Liikevoitto 429 336 755
% liikevaihdosta 9,3 9,5 10,0
Voitto ennen veroja 393 312 705
% liikevaihdosta 8,5 8,8 9,4
Katsauskauden voitto 273 247 521
% liikevaihdosta 5,9 7,0 6,9
       
Oman pääoman tuotto, % 19,1 18,9 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,4 20,1 21,5
Korollinen vieras pääoma 452 680 566
Rahavarat 1 817 1 747 1 020
Vapaa kassavirta 1 322 559 570
Nettovelka -1 365 -1 067 -454
Oma pääoma 2 748 2 525 2 973
Nettovelkaantumisaste, % -49,8 -42,4 -15,3
Omavaraisuusaste,% 47,1 46,6 44,2
Taseen loppusumma 7 413 6 721 7 761
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 304 244 1 478
% liikevaihdosta 6,6 6,9 19,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 846 688 1 313
% liikevaihdosta 18,3 19,4 17,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 76 68 72
Henkilöstö kauden alussa 73 65 65
Henkilöstö kauden lopussa 79 65 73
       
Tulos/osake (laimentamaton), € 0,02 0,02 0,04
Tulos/osake (laimennettu), € 0,02 0,02 0,04
Oma pääoma/osake, € 0,22 0,20 0,24

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivulta 45.